3月18日,市審計局副局長劉東喜帶隊,市審計局投資處、重點處、審計中心三個部門主要負責人一行4人到武漢交投集團調研企業發展、項目建設、內審監督等工作情況。集團黨委書記、董事長毛愛方陪同調研。
座談會上,毛愛方介紹了集團基本情況和近年來內部審計工作開展情況。他表示,交投集團對市審計局一直以來的關心與支持表示感謝,將以此次調研指導為動力,全面落實國家、省、市內部審計工作規定,健全完善集團內部審計工作制度,加強對內審工作的組織領導,為推動省市重點工程項目建設、做大做強做優國有企業、為加快打造“五個中心”、建設現代化大武漢作出新的更大貢獻。
劉東喜對集團內部審計工作給予充分肯定,對集團近年來取得的成績表示高度贊賞。他指出,市交投集團總體工作成績顯著,經濟效益、社會效益明顯,企業治理能力突出,內部審計工作在風險防控、廉政風險防范等方面取得了突出成績。市審計局將不斷踐行“店小二”精神,積極服務集團重點項目建設,為企業穩步有序發展提供有力的審計監督支撐,千方百計助力交投集團實現更高質量發展。
一直以來,武漢交投集團高度重視內部審計工作,把抓好內審工作作為加強企業管理的重要環節。2021年集團內部審計工作將以“四個加強”為工作抓手,聚焦制度建設、項目監督、業務培訓、協調配合,持續推動內部審計工作高質量發展。
一是加強制度建設,促進內審工作健康發展。進一步建立健全《專項審計規定》《社會審計機構遴選與管理暫行辦法》《自然資源資產審計管理辦法》等制度,加快推動資產管理、財務收支、工程建設、采購管理、合同簽訂等業務制度的修訂和完善,保障內部審計工作有章可循。
二是加強項目監督,促進公共投資規范管理。從工程管理、企業經營、服務決策等方面組織實施內審監督,正確處理好防控與發展、監督與服務、整體與局部、成果與效率的“四種關系”,在審計項目質量控制上實現有計劃、有方案、有報告、有整改、有推廣的“五有”審計模式,切實推進審計成果運用及審計查出問題整改落實工作。
三是加強業務培訓,促進風險管控意識提升。通過對審計類型、審計方法、典型案例的深度解讀,提升集團各單位各部門關鍵崗位重點人員的風險管控意識。通過對審計處理、審計移送、審計整改相關規定的宣傳,把“守紀律講規矩”貫徹到履職盡責的各環節。通過對審計建議、審計專報、領導批示的詳細介紹,制定完善防范風險的各項措施。
四是加強協調配合,促進政府審計整改見效。近年來,集團組織完成了南四環、經濟責任、武嘉高速、機場交通中心等多個項目的審計整改工作。按照政府審計整改要求組建整改專班,高質效完成了問題整改工作,完善了“三重一大”決策制度實施細則、招投標管理、合同管理、設計變更管理等多個管理辦法,促進了集團制度的完善和管理的規范,整改工作得到省、市審計部門認可。